开启全网商机
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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **市**区捷锐电子产品店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N664********252810
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | Prolimatech Basic 83 散热器/风扇 | ProlimatechBasic 83 | 件 | 2.00 | 75 | 150 |
| 2 | 得力 3141 收银纸 | 得力/deli3141 | 筒 | 240.00 | 3.5 | 840 |
| 3 | 爱普生 004墨水青色 爱普生004墨盒 | 爱普生/Epson004墨水青色 | 瓶 | 10.00 | 50 | 500 |
| 4 | 得实 94D-5 得实针式打印机色带架 94D-5适用于DS-200DS-7830DS-7850DS-7860 黑色 | 得实/DASCOM94D-5 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王春岩
联系电话: 136****6080
传真:
地址: **区和悦路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: