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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9515x****1601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A952 钢笔 | 得力/deliA952 | 支 | 246.00 | 10 | 2460 |
| 2 | 得力 T1680-P 笔记本 | 得力/deliT1680-P | 本 | 480.00 | 12 | 5760 |
| 3 | 得力 T16160 胶装本 胶套本 笔记本 | 得力/deliT16160 | 本 | 220.00 | 13 | 2860 |
| 4 | 得力 S909 铅笔 | 得力/deliS909 | 盒 | 468.00 | 7 | 3276 |
| 5 | 得力 70813 耐久性记号笔 | 得力/deli70813 | 盒 | 412.00 | 8 | 3296 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贺志佳
联系电话: 150****6642
传真:
地址: **省**市 **区**大街2239号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: