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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1N439****262602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 GT7 按动中性笔//中性签字笔 | 得力/deliGT7 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 2 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli0467 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 3 | 得力 74824 折纸/手工纸/A4彩色复印纸 | 得力/deli74824 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 得力 S105 中性笔 | 得力/deliS105 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 5 | 得力 7656 笔记本/软皮本 | 得力/deli7656 | 本 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 昂特 JS-837 公文包 | 昂特JS-837 | 个 | 30.00 | 28 | 840 |
| 7 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 拉扎提
联系电话: 139****4368
传真:
地址: **市少年路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: