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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1H91966F****801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 杉友 25-15 记事本A5笔记本 | 杉友25-15 | 本 | 150.00 | 2 | 300 |
| 2 | 爱普生 004 墨粉/碳粉 | 爱普生/Epson004 | 瓶 | 24.00 | 25 | 600 |
| 3 | 得力 LQ502 加品惠垃圾袋黑色丝单层平口加厚平装 | 得力/deliLQ502 | 捆 | 60.00 | 10 | 600 |
| 4 | 晨光 ASG97175 晨光(M G)文具 15g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干 | 晨光/M GASG97175 | 个 | 48.00 | 5 | 240 |
| 5 | 得力 6354 文具125ml高粘度液体胶办公快干耐用胶水学生手 | 得力/deli6354 | 瓶 | 72.00 | 2 | 144 |
| 6 | 得力 BP118 笔记本 | 得力/deliBP118 | 本 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **街道
联系电话: 181****9032
传真:
地址: **省**市**区康宁街999号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: