****学校财务管理,防范财务运行风险,我校拟****事务所开展近4年财务收支专项审计工作,现采用询价方式择优选定服务单位,欢迎符合****事务所前来参与报价。
一、项目名称
****财务收支审计服务。
二、项目概况及服务内容
(一)审计范围
****近4年全部财务收支。
(二)主要服务内容
1. 全面核查财政拨款、事业收入、其他收入等各类资金入账、归集与管理情况,核实收入来源合规性、数据真实性、账目完整性。
2. 逐项审核人员经费、办公经费、项目经费、专项经费等各项支出,核查支出合规性、报销流程规范性、资金专款专用情况。
3. 排查账务处理、票据管理、资金管控等财务内控环节存在的问题与潜在风险。
4. 按规定出具正式专项审计报告,并针对审计问题提出可落地的整改意见及长效管理优化建议。
三、供应商资格要求
1. 具备独立法人资格,持有有效的营业执照。
2. ****事务所执业证书,具备合法有效的审计服务资质。
3. ****事业单位财务审计相关从业经验,拥有相应同类服务业绩。
4. 具有独立承担本项目服务的专业团队、技术能力及完善的服务保障体系。
四、项目预算控制价
本项目审计服务预算控制价:49000.00元,报价不得超出控制价,否则视为无效报价。
五、询价文件获取
1. 获取时间:自2026年6月16日9:00起至2026年6月18日17:00止。
2. 获取地点:本公告附件或****207办公室。
六、报价文件提交加急标书代写
1. 提交截止时间:2026年6月18日17:00(逾期送达不予受理)。加急标书代写
2. 提交地点:****207 办公室。
3. 报价文件须按要求密封报送,内容完整、加盖单位公章。
七、联系方式
业务联系人:付老师,联系电话:182****1333。
八、纪检监督
****纪委监委派驻****纪检组全程监督。
监督人员:汪老师
监督电话:186****6667
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2026年6月16日