开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026002025
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18501 普通干电池 | 得力/deli18501, | 节 | 30.00 | 6.8 | 204 |
| 2 | 公牛 GN-603 公牛(BULL)超功率保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长1.8米 | 公牛/BULLGN-603, | 个 | 10.00 | 54 | 540 |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521, | 盒 | 20.00 | 14.5 | 290 |
| 4 | 得力 6600ES 中性笔 0.5mm 12支 | 得力/deli6600ES, | 盒 | 20.00 | 9.8 | 196 |
| 5 | 维达 V2240 L码大号抽纸 48包 | 维达/VindaV2240, | 件 | 10.00 | 160 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****医疗所
联系电话: 135****5678
传真:
地址: **北路82号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: