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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8622
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S657 得力/deli S657直液式走珠笔(蓝)、(黑)、(红) | 80 | 3648.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 胶棉拖把 | 30 | 1350.0 | 好媳妇\38cm | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2239 抽纸 | 48 | 811.2 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1531 得力/deli1531语音电子计算器(银)(台) | 1 | 38.8 | 得力/deli\1531 | 验收通过 | |
| 5 | 赞晨 高粱扫把 | 200 | 2400.0 | 赞晨\高粱扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力9573黑色垃圾袋 | 100 | 350.0 | 得力\9573 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |