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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2880
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6018 剪刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 扫把 扫把 | 5 | 75.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 夏立 印章底盖 | 1 | 8.0 | 夏立\拐角条 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9874红 印油/印泥/** | 1 | 15.0 | 得力/deli\9874红 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 2 | 36.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 10 | 50.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33193 透明胶带 | 10 | 80.0 | 得力/deli\33193 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 PB264 文件座/文件架/文件框 | 3 | 144.0 | 得力/deli\PB264 | 验收通过 | |
| 9 | 尚岛宜家 背心手提式垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 150.0 | 尚岛宜家\背心手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 10 | 平板拖把 平板拖把 | 3 | 135.0 | 无品牌\平板拖把 | 验收通过 | |
| 11 | 平板拖把 平板拖把 | 2 | 70.0 | 无品牌\平板拖把 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |