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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********262002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78994 | 个 | 1.00 | 86 | 86 |
| 2 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli909 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 3 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052 | 个 | 36.00 | 4 | 144 |
| 4 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 个 | 1.00 | 11 | 11 |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 6 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 个 | 3.00 | 7 | 21 |
| 7 | 得力 3756 闪存盘/U盘 | 得力/deli3756 | 只 | 1.00 | 70 | 70 |
| 8 | 得力 3151 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 6.00 | 30 | 180 |
| 9 | 得力 18817 垃圾袋 | 得力/deli18817 | 包 | 50.00 | 6 | 300 |
| 10 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli2043 | 个 | 6.00 | 9 | 54 |
| 11 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 12 | 得力 18500 碱性电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 20.00 | 5 | 100 |
| 13 | 得力 64104 档案袋 | 得力/deli64104 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 14 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 15 | 得力 5007ES 资料册 | 得力/deli5007ES | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 16 | 晨光 GP1008 红 中性笔 | 晨光/M GGP1008 红 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 17 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 18 | 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 | 得力/deli8529 | 盒 | 2.00 | 16 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 关峰
联系电话: 135****2202
传真:
地址: **省**县**乡鸡鸣村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: