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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL390460 热熔胶枪 | 得力/deliDL390460 | 把 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | OTHER 海绵垫/布料/面料/手工diy 395637 干花风铃材料包 | OTHER395637 | 包 | 26.00 | 68 | 1768 |
| 3 | 九千谷 绳子 100****64676 捆扎绳麻绳 | 九千谷100****64676 | 捆 | 6.00 | 6 | 36 |
| 4 | 奇砚 装订耗材263****1389 财务凭证装订机铆管热熔胶管尼龙塑料装订管子 | 奇砚/QY263****1389 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 5 | 斯图 工业胶带 3124 双面胶带 | 斯图3124 | 卷 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 迪力妮嘎尔
联系电话: 185****3040
传真:
地址: ****市团结路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: