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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N786********262402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S320 涂卡笔套装 涂卡笔+铅芯+橡皮 | 得力/deliS320 | 套 | 40.00 | 5 | 200 |
| 2 | 晨光 J0601 中性笔 0.5mm | 晨光/M GJ0601 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 3 | 得力7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 维达 V4069 卷纸 | 维达/VindaV4069 | 提 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 得力 0325 订书机 订书器 | 得力/deli0325 | 个 | 3.00 | 19 | 57 |
| 6 | 晨光 YD-919 N次贴 便利贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 5039 资料册 60页文件夹 | 得力/deli5039 | 个 | 15.00 | 14 | 210 |
| 8 | 得力 30406 双面胶带 棉纸双面胶带 18mm*10y(9.1m/卷) | 得力/deli30406 | 卷 | 40.00 | 2 | 80 |
| 9 | 得力 30369 胶带 透明胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 10 | 齐心 L108 垃圾袋 | 齐心/ComixL108 | 卷 | 20.00 | 9 | 180 |
| 11 | 得力 2053 美工刀 | 得力/deli2053 | 把 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 12 | 齐心 B3058 订书钉 24/6 12号 | 齐心/ComixB3058 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 13 | 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周魁伟
联系电话: 138****1921
传真:
地址: **县****街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: