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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9807
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V2218 抽纸 | 2 | 436.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 2 | 定制黑色皮面笔记本 | 100 | 1750.0 | 无品牌\笔记本 | 验收通过 | |
| 3 | 彩虹 蚊香/蚊香液电热蚊香液一器加两液 | 10 | 190.0 | 彩虹/RAINBOW\彩虹 | 验收通过 | |
| 4 | 小钢炮 70g A4 打印/复印纸蓝色经济型小钢炮 | 20 | 3700.0 | 小钢炮/TOPGUN\70g A4 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 24瓶整箱装 | 1 | 36.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 6 | 联想 G470 键盘有线键盘 | 5 | 225.0 | 联想/lenovo\G470 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 5 | 27.5 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |