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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35 红 中性笔 | 晨光/M GK35 红 | 支 | 36.00 | 2.1 | 75.6 |
| 2 | 得力7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 3 | 欧普 Q2612A 易加粉硒鼓 Q2612A 黑色 2000页 适用于HP 1010/1018/3015/3050/3055/M1319f/M | 欧普Q2612A | 个 | 2.00 | 185 | 370 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李春成
联系电话: 043****0032
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: