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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 215********01243969
四、 *合同编号: ****5155
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 名片盒/本/夹/册 | 140 | 392.0 | 晨光/M G\A4档案盒 文件盒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 折纸/手工纸 | 2 | 44.0 | 得力/deli\折纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 折纸/手工纸 | 2 | 44.0 | 得力/deli\彩色折纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S08-6 中性笔 | 140 | 364.0 | 得力/deli\S08-6 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |