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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5432
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 朗科 US5 固态U盘 | 2 | 380.0 | 朗科/Netac\US5 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 0.5mm 中性笔 黑色 12支/盒(单位:支) | 5 | 125.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 图形品牌 宣传单/海报/说明书 | 6 | 480.0 | 图形品牌\海报 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 64.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5606 档案盒 | 4 | 60.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 6 | 希捷 游戏机5TB 移动硬盘 | 1 | 950.0 | 希捷/Seagate\游戏机5TB | 验收通过 | |
| 7 | 梦多福 横幅 条幅 | 5 | 500.0 | 梦多福\横幅条幅 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9844 文件座/文件架/文件框 | 7 | 210.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |