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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB157804XK****6001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 JH4806-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJH4806-6 | 卷 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 2 | 得力 30024 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30024 | 卷 | 50.00 | 24 | 1200 |
| 3 | 美销宝 NKW220 文件袋 | 美销宝NKW220 | 个 | 200.00 | 19 | 3800 |
| 4 | 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 燕尾夹 | 晨光/M GABS916J5 | 只 | 95.00 | 3 | 285 |
| 5 | 晨光 AXP963EK 橡皮 | 晨光/M GAXP963EK | 块 | 50.00 | 8.5 | 425 |
| 6 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 300.00 | 5.5 | 1650 |
| 7 | 得力 胶水 | 得力/deli胶水 | 瓶 | 100.00 | 24 | 2400 |
| 8 | 得力 【皮面本中性笔套装】32K 黑色 学生用笔记本 | 得力/deli【皮面本中性笔套装】32K 黑色 | 本 | 198.00 | 6 | 1188 |
| 9 | 得力 33223 文件夹 | 得力/deli33223 | 个 | 519.00 | 8 | 4152 |
| 10 | 齐心 EA1025 档案盒 | 齐心/ComixEA1025 | 盒 | 300.00 | 16 | 4800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧冬图亚
联系电话: 133****8527
传真:
地址: **维吾尔自治区****县团结路339号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: