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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****得力办公店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 打印纸 羊皮纸 凭证纸 | 天章/TANGO打印纸 | 包 | 19.00 | 8 | 152 |
| 2 | ** 001 信纸 封皮纸 | **001 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 三益档案 5882 单据/收据/凭证 | 三益档案/SANISY5882 | 包 | 300.00 | 3 | 900 |
| 4 | 得力 文书封皮 | 得力/deli100张 210 | 个 | 300.00 | 2 | 600 |
| 5 | 得力 财务证明用品 | 得力/deliaGVG5PKLK8 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 广博 A88045 文书档案盒 | 广博/GuangboA88045 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩万文
联系电话: 189****6101
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: