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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7418
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迪卡侬 双肩包 学生书包 | 18 | 1584.0 | 迪卡侬/Decathlon\双肩包 | 验收通过 | |
| 2 | 乐扣乐扣 ABF782YEL 水杯 | 9 | 675.0 | 乐扣乐扣/LOCK LOCK\ABF782YEL | 验收通过 | |
| 3 | 得力 21763 便签本/便条纸/N次贴 签字本 | 48 | 240.0 | 得力/deli\21763 | 验收通过 | |
| 4 | 景田 饮用纯净水 560ml*24 矿泉水/纯净水 天然矿泉水 | 2 | 70.0 | 景田\饮用纯净水 560ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |