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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********339********2026000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7788 彩色复印纸 | 得力/deli7788, | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 得力 30416 泡棉双面胶带 | 得力/deli30416, | 卷 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 得力 S563 勾线笔 | 得力/deliS563, | 盒 | 10.00 | 9.8 | 98 |
| 4 | 得力 30403 胶带 | 得力/deli30403, | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 得力 HM512-12 水彩笔 | 得力/deliHM512-12, | 盒 | 70.00 | 9 | 630 |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 根 | 144.00 | 2 | 288 |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 10.00 | 6.5 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10004
联系电话: 176****1083
传真:
地址: **省**县湄江街道茶海路801号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: