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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 新**立人文体办公用品
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM912-36 马克笔 | 得力/deliHM912-36 | 盒 | 26.00 | 25 | 650 |
| 2 | 得力DL-FA540 课业本/教学用本 | 得力/deli得力DL-FA540 | 套 | 25.00 | 30 | 750 |
| 3 | 得力 70738-24 水彩笔 | 得力/deli70738-24 | 盒 | 25.00 | 22 | 550 |
| 4 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
| 5 | 得力 VC115 各类尺/三角板 | 得力/deliVC115 | 套 | 25.00 | 8 | 200 |
| 6 | 久量 DP-6037 台灯 | 久量DP-6037 | 台 | 15.00 | 40 | 600 |
| 7 | 迪士尼 BA5666A-7 学生书包 | 迪士尼/DISNEYBA5666A-7 | 个 | 25.00 | 70 | 1750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热伊麦﹒阿迪力
联系电话: 138****1360
传真:
地址: 新**红光路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: