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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70672-24 水彩笔 | 20 | 394.0 | 得力/deli\70672-24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 95560 文具盒 | 20 | 208.0 | 得力/deli\95560 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 中国象棋/跳棋 | 20 | 700.0 | 得力/deli\6755 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 中国象棋 | 20 | 798.0 | 得力/deli\6747 | 验收通过 | |
| 5 | 李宁 LBQK281-1 篮球 | 12 | 1188.0 | 李宁/Lining\LBQK281-1 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 F2102 羽毛球拍 | 20 | 1400.0 | 得力/deli\F2102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 F2310 乒乓球拍 | 20 | 780.0 | 得力/deli\F2310 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 F4103 跳绳 | 20 | 310.0 | 得力/deli\F4103 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |