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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5538X****2801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 15.00 | 150 | 2250 |
| 2 | 得力 7788 复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 5.00 | 215 | 1075 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 50.00 | 24 | 1200 |
| 4 | 得力 7651 笔记本 | 得力/deli7651 | 本 | 500.00 | 2 | 1000 |
| 5 | 得力 3306 笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 60.00 | 26 | 1560 |
| 6 | 晨光 ADMN4398 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADMN4398 | 件 | 23.00 | 21 | 483 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙铁
联系电话: 043****0941
传真:
地址: ****政府九楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: