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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫把 | 5 | 120.0 | 佳帮手\1 | 验收通过 | |
| 2 | 插板 | 5 | 350.0 | 得力\3M | 验收通过 | |
| 3 | 无线路由器 | 2 | 520.0 | 锐捷\1300M | 验收通过 | |
| 4 | ** | 5 | 45.0 | 得力\1 | 验收通过 | |
| 5 | 无线网卡 | 3 | 180.0 | 水星\300M | 验收通过 | |
| 6 | 粉盒 | 4 | 1160.0 | 兄弟\3190 | 验收通过 | |
| 7 | 签字笔 | 10 | 300.0 | 得力\S34 | 验收通过 | |
| 8 | 透明文件袋 | 80 | 160.0 | 得力\5501 | 验收通过 | |
| 9 | 粉盒 | 2 | 520.0 | 格之格\M7218 | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 15 | 330.0 | 得力\V1 | 验收通过 | |
| 11 | 主板 | 1 | 650.0 | 联想\360CX | 验收通过 | |
| 12 | 打印线 | 4 | 280.0 | 唯格\3M | 验收通过 | |
| 13 | 削笔刀 | 8 | 312.0 | 得力\71156 | 验收通过 | |
| 14 | 内存条 | 3 | 1080.0 | 亿储\8G | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |