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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2613
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 森诗韵 241 电脑连打纸 | 4 | 220.0 | 森诗韵\241 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 | 20 | 36.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 3 | 27.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 18.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 35.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\APYRA610 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 7 | 70.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 240 | 600.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 | 240 | 600.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S20 中性笔 | 144 | 288.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 11 | APP A5 70g 打印/复印纸 | 5 | 800.0 | APP\A5 70g | 验收通过 | |
| 12 | 易格 YG-CC388A-E 硒鼓 | 10 | 600.0 | 易格\YG-CC388A-E | 验收通过 | |
| 13 | 彩霸 1414 垃圾桶 | 10 | 70.0 | 彩霸\1414 | 验收通过 | |
| 14 | 喜博 5218 PU/PVC笔记本会议记录本 | 4 | 60.0 | 喜博\5218 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7302 胶水 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |