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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2026001809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 G-009 中性笔 | 三木/SunwoodG-009, | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 2 | 得力 7060-12 水彩笔 | 得力/deli7060-12, | 盒 | 14.00 | 8 | 112 |
| 3 | 得力 79511 学生套尺(透明本色四件套) | 得力/deli79511, | 套 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli30403, | 卷 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 得力/deli S936 铅笔 | 得力/deliS936, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王正伟
联系电话: 151****2493
传真:
地址: **县**街道西门路63号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: