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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********261602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好爸爸 洗衣液/洗衣粉 | 好爸爸/Kispa洗衣粉 | 袋 | 5.00 | 29 | 145 |
| 2 | 得力 文件盒 档案盒 | 得力/deli文件盒 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 5 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 7 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 8 | 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 散称卫生纸 | 维达/VindaVS4491 | 箱 | 10.00 | 85 | 850 |
| 9 | 得力 ZF801 打印/复印纸 三层二联单电脑打印纸 | 得力/deliZF801 | 包 | 10.00 | 43 | 430 |
| 10 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 160.00 | 2 | 320 |
| 11 | 得力 3468 单据/收据/凭证 | 得力/deli3468 | 本 | 7.00 | 2 | 14 |
| 12 | 得力9247 板夹 | 得力/deli得力9247 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 13 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli33130 | 件 | 50.00 | 130 | 6500 |
| 14 | 茶花 3113P 纸杯 | 茶花3113P | 袋 | 50.00 | 12 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马春
联系电话: 158****9905
传真:
地址: **县**路1117号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: