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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269211
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 挂饰/生肖挂饰 特色挂饰套装 | A特色挂饰 | 套 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 国产 文化创意邮册/出版物/徽章 文化创意邮册/出版物纪念册 | 国产纪念册 | 个 | 48.00 | 18 | 864 |
| 3 | 门幅条幅 | A条幅 | 个 | 1.00 | 96 | 96 |
| 4 | 国产 装扮用品-手工材料包 | 国产手工材料包 | 组 | 48.00 | 38 | 1824 |
| 5 | 得力 JS666 胶水 | 得力/deliJS666 | 瓶 | 24.00 | 4.5 | 108 |
| 6 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S | 把 | 24.00 | 8.5 | 204 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常平
联系电话: 0993-****692
传真:
地址: **市东一路76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: