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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********269803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一片云 KHL-****331 怀炉/怀炉用品 筷子 | 一片云KHL-****331 | 件 | 5.00 | 84 | 420 |
| 2 | 雅竹 SF54564 怀炉/怀炉用品 一次性竹筷 | 雅竹/YAZOOSF54564 | 件 | 3.00 | 140 | 420 |
| 3 | 国产 103 其它机械五金 铁锅 | 国产103 | 个 | 3.00 | 440 | 1320 |
| 4 | 彩弘 毛刷 刷子 排刷 | 彩弘毛刷 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 洁神 塑料刷子 刷子 | 洁神塑料刷子 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尤莉
联系电话: 150****7070
传真:
地址: **市迎宾路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: