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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8203
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 2 | 扇牌 扇子 | 570 | 570.0 | 扇牌\卡通扇子 | 验收通过 | |
| 3 | 七彩童娃 石膏像 | 70 | 770.0 | 七彩童娃\石膏娃娃 | 验收通过 | |
| 4 | 7101 胶水 得力固体胶棒/36g | 10 | 30.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 BC 1363 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 宝克/Baoke\BC 1363 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |