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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N697********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南极人 zxQk23b2 沙发套 秋冬季毛绒 沙发巾 | 南极人/nanJirenzxQk23b2 | 套 | 6.00 | 25 | 150 |
| 2 | 得力 70818-48 马克笔 | 得力/deli70818-48 | 盒 | 8.00 | 45 | 360 |
| 3 | 晨光 APMY2219 记号笔/粗笔 记号笔 | 晨光/M GAPMY2219 | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
| 4 | 黄金眼 589891 油画颜料 漂漆 | 黄金眼589891 | 盒 | 8.00 | 10 | 80 |
| 5 | TATANICE 10寸水墨竹 扇子 | TATANICE10寸水墨竹 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | foojo 装饰灯 cd005 彩灯 | foojocd005 | 套 | 16.00 | 20 | 320 |
| 7 | 金号毛巾 GA1074WH 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾GA1074WH | 条 | 50.00 | 5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木合塔尔汗﹒达列力汗
联系电话: 189****4528
传真: 0906-****821
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: