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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M061********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 匹克球网架 | 无品牌网架 | 副 | 1.00 | 218 | 218 |
| 2 | 卡尔美 足球 | 卡尔美/KELME足球 | 个 | 8.00 | 166.32 | 1330.56 |
| 3 | 得胜 E188 扩音器 专业音频 | 得胜/TakstarE188 | 台 | 1.00 | 198 | 198 |
| 4 | 毽子 | 无品牌无型号 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 沙袋绑腿绑手腕沙包 跑步负重装备 | 无品牌无型号 | 套 | 8.00 | 42 | 336 |
| 6 | 得力(deli) 7144 胶水 8g 10瓶/盒 无色 (单位:瓶) | 得力/deli7144 | 支 | 2.00 | 2.72 | 5.44 |
| 7 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 6.00 | 1.5 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄才能
联系电话: ****017****
传真:
地址: **省****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县韶口乡圩镇
附件信息: