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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1203
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔 | 36 | 936.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 2 | 抽纸 | 80 | 1840.0 | 心相印/mind act upon mind\ | 验收通过 | |
| 3 | 收纳箱/盒/袋 | 2 | 160.0 | 佳帮手\ | 验收通过 | |
| 4 | 拖布 | 3 | 390.0 | 佳帮手\ | 验收通过 | |
| 5 | 卷筒纸 | 7 | 665.0 | 心相印/mind act upon mind\ | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 7 | 洗手液 | 1 | 500.0 | 蓝月亮/blue moon\ | 验收通过 | |
| 8 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 24 | 672.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 中性笔 | 2 | 72.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |