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为贯彻落实党中央关于强化国有企业内部控制体系建设的重要部署,充分发挥审计监督作用,市国资委决****集团有限公司内部控制情况进行专项审计。现将选聘中介机构有关事宜公告如下:
一、委托标的
****集团有限公司2023年5月至2026年5月内控体系建设情况、内控制度执行情况、内控自评开展情况。
二、预算控制价
1万元。
三、参与资格
应聘的中介机构应符合《应聘须知》中的规定要求。
四、报名时间与要求
请符合资质要求的中介机构在2026年7月2日下午5点前,将按照《应聘须知》准备好的应****国资委审计科,超过时间不予受理。
兹定于2025年7月6日下午3****国资委3楼会议室进行公开选聘。
五、联系方式
联系地址:**市**区**西路22号国资委208室
联系人:王连文
联系电话:0317-****397
附件:应聘须知
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2026年6月18日