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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N773********268402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 783 钢笔 | 英雄/HERO783 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 红双喜 101 羽毛球拍 | 红双喜/DHS101 | 件 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 西玛 6755 报告夹 | 西玛/simaa6755 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得印 5269 奖状/证书 | 得印/Befon5269 | 张 | 30.00 | 1 | 30 |
| 5 | 北美教育 16K16+2 学生用笔记本 | 北美教育/BM16K16+2 | 本 | 6.00 | 5 | 30 |
| 6 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 7 | 得力 S335 铅笔 | 得力/deliS335 | 支 | 6.00 | 15 | 90 |
| 8 | 晨光 ASC99371 奖状/证书 | 晨光/M GASC99371 | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶合拉木﹒麦吾拉
联系电话: 184****5329
传真:
地址: 三宫乡三宫南路002号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: