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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M061********00223
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7147 胶水 | 得力/deli7147 | 瓶 | 1.00 | 4 | 4 |
| 2 | 得力 21601 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21601 | 本 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 3 | 久臻 钢丝球 | 久臻YZ926 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 4 | 京瓷 TK-1183 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1183 | 支 | 1.00 | 130 | 130 |
| 5 | 金点原子 挂锁 | 金点原子3019 | 把 | 1.00 | 82 | 82 |
| 6 | 得力 S30 中性笔 | 得力/deliS30 | 支 | 15.00 | 4 | 60 |
| 7 | 格之格 TN-T2215L 墨粉/碳粉 | 格之格TN-T2215L | 支 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙维兴
联系电话: ****032****
传真:
地址: ******大队对面处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区冰溪街道凯瑞翡翠城59号
附件信息: