为加强财务管理、业务管理和内部控制水平,提高风险管控和隐患整改能力,现拟通过询价方式委托具有承办资质及能力的服务机构协助我委对3****医疗机构进行2023-2025年财务审计,欢迎符合条件的供应商提交报价文件。
一、项目基本信息
(一)项目名称:****内部审计第三方协助服务项目。
(二)采购方式:询价采购。
(三)采购预算:人民币60000.00元(大写:陆万元整),预算为最高限价,超出预算报价无效。
(四)服务期限:合同签订后90天内完成全部审计工作,并协助采购单位出具审计报告。
二、供应商资格条件
(一)供应商为依法注册、****事务所,具备财政****事务所执业证书,具备独立承担民事责任的能力。
(二)对在“信用中国”网站(www.****.cn)
中国政府采购网(www.****.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)及其他不符合《****政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,****政府采购活动。
(三)近3年内具备不少于2****事业单位财务审计业绩(需提供合同等佐证材料)。
三、采购需求及服务要求
(一)审计范围:3****医疗机构2023-2025年财务审计。
(二)审计内容:全面核查现行内部控制管理制度健全性、合理性、执行有效性;核查审计周期内全部财务收支真实性、合法性、合规性;排查岗位风控缺失、制度流于形式等问题;梳理内控缺陷、财务问题台账,内控优化修订方案,助力单位完善内控体系、规范财经纪律。可根据实际情况开展延伸审计。
(三)服务标准
1.审计过程真实记录问题,协助出具的报告需结构完整,数据准确,结论客观,提出整改建议;所有审计发现问题,均需列明政策依据。
2.严格遵守保密规定,对单位财务数据、资料全程保密,不得泄露、传播审计信息。
3.全程配合采购单位,及时反馈审计进展,对审计单位提出的问题及时整改优化。
(四)人员要求:配备不少于2名专职审计人员,其中至少1名持有注册会计师证书,全程跟踪项目进度。团队人员固定,服务期内不得随意更换。
(五)报价要求:报价包含审计服务费、人工、交通、耗材、报告编制、税费等所有费用,报价一经提交不得更改。采购单位不额外支付任何费用。
四、获取询价材料
(一)获取时间:自公告发布之日起3个工作日内,每日上午08:00—12:00、下午14:30—17:30(法定节假日、公休日不予受理)。
(二)获取地点:****(**市文城镇文建东里17号)3楼办公室。
(三)获取方式:现场免费领取纸质版及电子版询价资料,不接受线上邮件、邮寄、代转发文件。
(四)领取资料要求:现场提交加盖单位公章资料:法定代表人身份证明、授权委托书及经办人身份证复印件、事务所执业资质复印件,资料不齐不予发放询价资料。未按规定时限完成资料领取的供应商递交的响应文件,采购单位有权不予受理。加急标书代写
五、材料提交要求
(一)提交材料:纸质响应文件2****公司资质、法人身份证复印件、服务介绍、报价单、信用承诺函、项目团队配备及相关业绩等内容),全部密封装订,加盖单位公章。加急标书代写
(二)提交截止时间:2026年6月24日17时30分(逾期送达、未密封、资料不全的响应文件一律无效)。加急标书代写
(三)提交地点及联系方式:****(**市文城镇文建东里17号);联系人:王先生,联系电话:****2277。
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2026年6月17日