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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M061********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 强力粘接 | 得力/deli7092 | 支 | 80.00 | 2 | 160 |
| 2 | 晨光 AGR64072 替芯/铅芯 | 晨光/M GAGR64072 | 支 | 960.00 | 1 | 960 |
| 3 | 得力 0052 得力0052回形针(黑色)(200只/桶) | 得力/deli0052 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 智牌 ZP-150 记号笔/粗笔 | 智牌/ZHIPAIZP-150 | 盒 | 40.00 | 20 | 800 |
| 5 | 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 得力/deli0017 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄林彬
联系电话: ****941****
传真:
地址: **省**县**大道上
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇**大道恒昌三期14号
附件信息: