招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥205000 元 采购方式:
项目需求详情
对卫健系统辖区内15家单位开展审计,审计内容包括2024-2025年度财务收支、财务状况、资产管理、内控制度、财经纪律、政府采购及重大项目、专项资金收支执行情况、统计单位主要负责人税后收入情况(只提供给主管局)。
重点关注:预算控制,收入与回款业务循环内部控制执行情况,支出控制,货币资金控制,应收账款、预付账款及其他应收款控制,存货控制,待摊费用控制,固定资产控制及基本建设项目管理,应付职工薪酬、预收账款、应付账款及其他应付款控制,债权和债务控制,内部岗位设置合理性,轮岗情况,合同设立情况,内部控制制度建立情况,会计科目的正确使用,费用的正确归集与核算,资产计价方法的正确性,收入、成本核算的及时、完整及合理性,往来账目的审计与分析,年度财务收支情况审查与分析,各类编制人员的工资、奖励等人员经费发放及核算情况,执行中央八项规定情况,预算执行情况,预算包括收入、****政府采购等预算,政府采购项目执行情况,重大经济项目执行情况,2024-2025年度各级投入艾滋病防治专项资金收支及绩效评价情况,并汇总全区情况后单独出具专题审计报告给主管局,2024-2025年度各级投入基本公共卫生服务专项资金收支及绩效评价情况,并汇总全区情况后单独出具专题审计报告给主管局。
服务周期: 60天 天
报价方式: 价格
评选方式: 价格最低
最低价相同评审办法:
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 任梦菡
座机电话: 0877-****338
报名开始时间:
报名结束时间: 2026-06-24 09:00:00
发布时间: 2026-06-18 15:35:19
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足二家流标。
是否需要上传响应文件: 是标书代写
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:有。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
附件(1)
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