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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8616
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 家务手套 | 10 | 164.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 餐车 | 2 | 400.8 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 | 5 | 82.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 20 | 655.8 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 包装袋 | 3 | 43.71 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 手推车 | 2 | 273.28 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 洗洁精 | 6 | 847.14 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾袋 | 20 | 255.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 油污清洁剂 | 20 | 273.2 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 烹饪锅 | 1 | 255.06 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾桶 | 2 | 273.28 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 141002创口贴I | 2 | 69.24 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 电风扇 | 2 | 273.28 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 一次性餐盒 | 2 | 287.86 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 液体石蜡 | 5 | 264.35 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |