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根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**市2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我局问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我局问题2个,均为立行立改类问题。为推动问题整改落实,我局提出切实可行的整改措施并落实到位。截至公告日,2个问题均已整改。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于“核查机制不完善”问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局完善了信用核查机制,明确在项目评审和资金拨付前开展信用状况核查,如发现有失信行为即取消申领单位的补贴资格,确保财政资金合规使用。
(二)关于“未严格审核作品参赛资格”问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局一是优化调整比赛规则及创新大赛赛制,明确相关要求;二是完善赛事审核机制,要求参赛主体签署承诺书,并联合承办方对参赛作品相关情况开展复核。
三、审计建议的采纳情况
关于“完善项目监督机制”的审计建议,我局完全采纳并已按规定落实整改。我局在“双核查”机制的基础上,持续加大项目监督检查,做好财政资金信用监管工作;同时,严格把关大赛关键环节,加强参赛作品复核,确保比赛奖励发放公平公正。下一步,我局将深入剖析问题根源,吸取经验教训,做到举一反三,确保审计整改取得实际成效。
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2026年6月18日