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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********578********2026002036
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5706A 10只A4透明文件套 | 得力/deli5706A, | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 得力 83150 光盘DVD+R(银)(50片/桶) | 得力/deli83150, | 桶 | 1.00 | 180 | 180 |
| 3 | 得力 0299 重型订书机(单位:台) | 得力/deli0299, | 个 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 得力 0018 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代), | 对 | 5.00 | 5 | 25 |
| 6 | 得力 9859 快干**(红)(只) | 得力/deli9859, | 瓶 | 2.00 | 7.92 | 15.84 |
| 7 | 公牛 604-3米 电源插座 | 公牛/BULL604-3米, | 个 | 2.00 | 74 | 148 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****派出所)
联系电话: 159****2177
传真:
地址: **市毛尖大道48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: