乌海市公安局乌海市公安局印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月18日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2023-572209
二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****印刷服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区-**市-**区滨河街道****

联系方式:151****5622

供应商(乙方):****

地址:**市**区学府路1#行政中心A座

联系方式:189****8788

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 雪亮工程筹备情况,采购数量:45.0000; 45(份) 1.00 45.00
2 6月督办大册子(短边胶),采购数量:7.0000; 7(本) 74.60 522.20
3 10月督办清单(胶),采购数量:1.0000; 1(本) 101.40 101.40
4 ******厅保密安全教育培训保密必学科目 胶,采购数量:30.0000; 30(本) 55.40 1662.00
5 4月任务清单(胶),采购数量:7.0000; 7(本) 57.00 399.00
6 八届104次常委会雪工程传达提纲,采购数量:50.0000; 50(份) 1.20 60.00
7 关于全市**工作的汇报,采购数量:21.0000; 21(份) 1.80 37.80
8 全市**工作汇报,采购数量:27.0000; 27(份) 2.40 64.80
9 9月督办清单(胶),采购数量:1.0000; 1(本) 111.00 111.00
10 8月督办清单(胶),采购数量:1.0000; 1(本) 106.20 106.20
11 **市2023年五大任务考核指标(胶),采购数量:40.0000; 40(本) 29.40 1176.00
12 **市2023年五大任务工作清单(短边胶左),采购数量:40.0000; 40(本) 49.40 1976.00
13 督办任务清单 10页彩页,采购数量:8.0000; 8(份) 49.80 398.40
14 全市**工作汇报提纲,采购数量:32.0000; 32(份) 1.20 38.40
15 各分单位1-5月重点工作汇编 胶,采购数量:7.0000; 7(本) 16.40 114.80
16 三区1-5月重点工作汇编 胶,采购数量:7.0000; 7(本) 15.20 106.40
17 胶包原件,采购数量:1.0000; 1(本) 15.00 15.00
18 全市**工作汇报提纲修改,采购数量:32.0000; 32(份) 1.20 38.40
19 5月督办事项(胶),采购数量:8.0000; 8(本) 52.20 417.60

合同金额: 7390.40元,大写(人民币):柒仟叁佰玖拾元零肆角

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 雪亮工程筹备情况,采购数量:45.0000; 45(份) 1.00 45.00
2 6月督办大册子(短边胶),采购数量:7.0000; 7(本) 74.60 522.20
3 10月督办清单(胶),采购数量:1.0000; 1(本) 101.40 101.40
4 ******厅保密安全教育培训保密必学科目 胶,采购数量:30.0000; 30(本) 55.40 1662.00
5 4月任务清单(胶),采购数量:7.0000; 7(本) 57.00 399.00
6 八届104次常委会雪工程传达提纲,采购数量:50.0000; 50(份) 1.20 60.00
7 关于全市**工作的汇报,采购数量:21.0000; 21(份) 1.80 37.80
8 全市**工作汇报,采购数量:27.0000; 27(份) 2.40 64.80
9 9月督办清单(胶),采购数量:1.0000; 1(本) 111.00 111.00
10 8月督办清单(胶),采购数量:1.0000; 1(本) 106.20 106.20
11 **市2023年五大任务考核指标(胶),采购数量:40.0000; 40(本) 29.40 1176.00
12 **市2023年五大任务工作清单(短边胶左),采购数量:40.0000; 40(本) 49.40 1976.00
13 督办任务清单 10页彩页,采购数量:8.0000; 8(份) 49.80 398.40
14 全市**工作汇报提纲,采购数量:32.0000; 32(份) 1.20 38.40
15 各分单位1-5月重点工作汇编 胶,采购数量:7.0000; 7(本) 16.40 114.80
16 三区1-5月重点工作汇编 胶,采购数量:7.0000; 7(本) 15.20 106.40
17 胶包原件,采购数量:1.0000; 1(本) 15.00 15.00
18 全市**工作汇报提纲修改,采购数量:32.0000; 32(份) 1.20 38.40
19 5月督办事项(胶),采购数量:8.0000; 8(本) 52.20 417.60

合同金额: 7390.40元,大写(人民币):柒仟叁佰玖拾元零肆角

八、验收日期:2023年11月29日
九、验收组成员:谭伟
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

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2026年06月18日

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