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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********267203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MF9601 各类尺/三角板 直尺+三角板 套尺 | 晨光/M GMF9601 | 套 | 100.00 | 5 | 500 |
| 2 | 得力 DLR204 学生用笔记本 | 得力/deliDLR204 | 本 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 3 | 掌握 70703 彩色铅笔书画笔 | 掌握/Grasp70703 | 盒 | 100.00 | 25 | 2500 |
| 4 | 晨光 AST97435 跳绳 | 晨光/M GAST97435 | 根 | 100.00 | 15 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严清
联系电话: 158****3083
传真:
地址: **县**大街51号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: