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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M062********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2038 得力 2038 美工刀(混) (单位:把) | 得力/deli2038 | 把 | 50.00 | 4 | 200 |
| 2 | 得力 7091 得力7091固体胶(白)(只) | 得力/deli7091 | 支 | 25.00 | 1 | 25 |
| 3 | 得力 7550 得力7550橡皮擦(白) | 得力/deli7550 | 块 | 730.00 | 1 | 730 |
| 4 | 晨光 AMP33701 电脑考试2B自动铅笔 办公学习用品考试自动铅笔 | 晨光/M GAMP33701 | 支 | 730.00 | 2 | 1460 |
| 5 | 得力5674透明拉链袋(透明)(只) | 得力/deli5674 | 只 | 730.00 | 2.5 | 1825 |
| 6 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 80.00 | 12 | 960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张敏
联系电话: ****931****
传真:
地址: **市广信区旭日街道信美路5号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市广信区**省**市广信区信美路4号1栋104室
附件信息: