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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4609
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 黑板擦 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7546 打印/复印纸 | 2 | 350.0 | 得力/deli\Z7546 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S20 中性笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S22 中性笔水笔 签字笔办公学生文具中性笔 | 2 | 48.0 | 得力/deli\S22 | 验收通过 | |
| 5 | 教案本 | 25 | 200.0 | 无品牌\教案本 | 验收通过 | |
| 6 | 骏荣 教师幼儿园花名册点名簿 点名本 | 12 | 24.0 | 骏荣\点名册 | 验收通过 | |
| 7 | ****小学教师听课本薄听课记录本笔记本备课本 | 25 | 75.0 | 无品牌\听课记录本 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 南孚电池7号 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |