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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6691
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 7256 毛巾/面巾/方巾 纯棉小方巾 | 8 | 159.2 | 洁丽雅/grace\7256 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-317 电源插座 6位分控插排全长5米 | 4 | 312.0 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回型针 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18513 普通干电池 7号电池 40粒装 | 4 | 220.0 | 得力/deli\18513 | 验收通过 | |
| 5 | NVV BQ-513801 不干胶标签 贴纸姓字贴 48*37mm 696枚/包 | 4 | 42.0 | NVV\BQ-513801 | 验收通过 | |
| 6 | 三木 6025 垃圾袋 背心式手提袋 90只 | 40 | 520.0 | 三木/Sunwood\6025 | 验收通过 | |
| 7 | RIGHT 3004 财务证明用品 差旅费报销单 | 5 | 60.0 | RIGHT\3004 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DL-1559N 专用计算器 财务计算器 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL-1559N | 验收通过 | |
| 9 | 超威 蚊香 盘托灭蚊片雨后薄荷 3盒120盘 接灰盘3个 | 20 | 554.0 | 超威\蚊香 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |