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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1610
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金值 JK4028 白色粉笔 | 1 | 100.0 | 金值\JK4028 | 验收通过 | |
| 2 | 三戟 0025 彩色粉笔 | 1 | 120.0 | 三戟\0025 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 AA 纸杯 | 1 | 168.0 | 富强\AA | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 36 | 90.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 6 | 法拉蒙 8开奖状 | 200 | 60.0 | 法拉蒙/FARAMON\8开 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30435 双面胶 | 100 | 100.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30369 透明胶带 | 7 | 56.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 9 | 大卫 6285 水拖 | 30 | 360.0 | 大卫\6285 | 验收通过 | |
| 10 | 冰禹 00214 扫把 | 120 | 720.0 | 冰禹\00214 | 验收通过 | |
| 11 | 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 | 3 | 480.0 | 白猫/WhiteCat\餐饮洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 12 | 爱特福 500g 草酸洁厕剂 | 90 | 270.0 | 爱特福\500g | 验收通过 | |
| 13 | 贵鑫 500g 消毒液 | 90 | 225.0 | 贵鑫\500g | 验收通过 | |
| 14 | 罗弗 LF-0223A 胶棒 | 3 | 90.0 | 罗弗\LF-0223A | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |