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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********266001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超能 柠檬护手1.5kg 洗洁精 | 超能柠檬护手1.5kg | 箱 | 13.00 | 18 | 234 |
| 2 | 33 一次性纸杯 气泡袋 | 无品牌33 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 得力/deli7093胶棒 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 单支装 | 得力/deli7093 | 支 | 58.00 | 2.4 | 139.2 |
| 4 | 威露士/Walch525ml健康抑菌洗手液洗手液 健康抑菌525ml | 威露士/Walch525ml健康抑菌洗手液 | 瓶 | 10.00 | 11 | 110 |
| 5 | 得力/deli0050得力回形针曲别针(100枚/盒) 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 筒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王长峰
联系电话: 189****2030
传真:
地址: **市**路26****广场9楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: