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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********265201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 利得 0396 垃圾袋 | 利得0396 | 包 | 25.00 | 23 | 575 |
| 2 | 得力 7310 胶水 固体胶 | 得力/deli7310 | 个 | 24.00 | 4 | 96 |
| 3 | 得力 DP774 票夹/长尾夹 | 得力/deliDP774 | 盒 | 16.00 | 10 | 160 |
| 4 | 得力 8855 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli8855 | 盒 | 15.00 | 12 | 180 |
| 5 | 得力 33177 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33177 | 卷 | 8.00 | 10 | 80 |
| 6 | 柒星 A4 文稿纸/草稿纸 复印纸 | 柒星A4 | 箱 | 10.00 | 195 | 1950 |
| 7 | 柒星 75G 文稿纸/草稿纸 复印纸(A3) | 柒星75G | 箱 | 3.00 | 195 | 585 |
| 8 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovoDVD+RW | 张 | 100.00 | 4 | 400 |
| 9 | 晨光 ABS92602 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92602 | 盒 | 75.00 | 3 | 225 |
| 10 | 得力 A515 中性笔 | 得力/deliA515 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
| 11 | 晨光 P23 记事本/会议记录本 | 晨光/M GP23 | 本 | 35.00 | 16 | 560 |
| 12 | 齐心 B3722红色 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3722红色 | 瓶 | 3.00 | 8 | 24 |
| 13 | 卫洋 WY-711 胶棉拖把 拖把 | 卫洋WY-711 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 14 | 晨光 R32460 记事本 | 晨光/M GR32460 | 本 | 30.00 | 6 | 180 |
| 15 | 得力 封皮/腰套 | 得力/deli3461账本封面 | 本 | 300.00 | 0.5 | 150 |
| 16 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 17 | 晨光 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G7151 | 本 | 15.00 | 5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 管理员
联系电话: 155****6776
传真: 0997-****176
地址: **市**南路9号(地区综合办公二区)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: