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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0494
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093固体胶 胶棒 | 12 | 60.0 | 得力/deli\7093固体胶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5505 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT26200 抽纸 | 72 | 2016.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 ZBT140 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 136.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZBT140 | 验收通过 | |
| 5 | 富强 BZB-1901 纸杯 | 20 | 240.0 | 富强\BZB-1901 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 账本/账册 | 5 | 50.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPA9804 中性笔 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\AGPA9804 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0367 订书机 | 3 | 81.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 10 | 双丰 垃圾袋 | 50 | 250.0 | 双丰\7634 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |